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국제내부감사사 최종정리 Vol2 - 내부감사실무

국제내부감사사 최종정리 Vol2 - 내부감사실무

  • 장홍석
  • |
  • 탐진
  • |
  • 2018-06-14 출간
  • |
  • 260페이지
  • |
  • 190 X 261 X 12 mm /683g
  • |
  • ISBN 9788955405514
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목차


CHAPTER 1. 내부감사기능 관리(40~50%)
A. 내부감사의 전략적 역할
B. 내부감사의 운영적 역할
C. 리스크 기반 감사계획
1. 리스크 기반 감사계획의 절차
2. 감사업무의 유형
a. 어슈어런스 업무 수행
b. 컴플라이언스 감사
c. 컨설팅 업무

CHAPTER 2. 개별 감사업무 관리(40~50%)
A. 계획업무
B. 감독업무
C. 감사결과 보고
D. 감사대응 모니터링
CHAPTER 3. 부정위험 및 통제(5~15%)
A. 감사업무 계획수립 단계에서 잠재적인 부정위험을 고려하고 감사영역과 관련된 일반적인 유형의 부정을 식별한다.
B. 감사업무를 수행할 때 부정위험이 특별한 고려를 필요로 하는지 결정한다.
C. 어떤 의심스런 부정이 조사할만하게 하는지 결정한다.
D. 부정을 예방하고 변화를 권고하는 통제 개선을 위한 프로세스 검토를 완성한다.
E. 부정을 적발하기 위한 감사 테스트를 적용한다.
F. 부정인식 문화를 지원하고, 부적절한 행동에 대한 보고를 장려한다.
G. 질문 및 조사기법
H. 포렌직(forensic) 감사

Part 2 내부감사실무

CHAPTER 1 내부감사기능 관리

Ⅰ. 내부감사의 전략적, 운영적 역할
1. 내부감사의 개요 2
2. 내부감사의 성격-지배구조 평가 및 개선권고 4
3. 내부감사의 성격-(지배구조 중)윤리문화의 장려 5
4. 내부감사의 성격-(지배구조 중) 조직의 변화관리 6
5. 내부감사의 성격-위험관리의 평가 및 개선권고 9
6. 내부감사부서의 운영 11
7. 이해관계인 관계-감사위원회 14
8. 이해관계인 관계-외부감사인 17
9. 품질보증 및 개선프로그램(Quality Assurance & Improvement Program) 19
Ⅱ. 내부감사의 유형
1. 검증 26
2. 통제자가평가(Control Self Assessment, CSA) 26
3. 제3자감사와 계약감사 28
4. 품질 감사 : 품질구조의 설치와 기능을 검증하는 것 29
5. 실사 감사 : 실사가 적정히 이루어지고 있는지를 검증하는 것 29
6. 정보보안감사 : 정보보안이 적절히 되는지를 검증하는 것 30
7. 성과감사 : 조직의 핵심성과지표에 대한 검증을 제공하는 것 31
8. 운영감사 : 조직 운영의 효율성과 효과성을 평가하는 것 32
9. 준거감사 32
10. 환경감사 34
11. 재무제표감사 37
12. 컨설팅 업무 42
13. 컨설팅업무분야 46

CHAPTER 2 개별 감사업무 관리

1. 감사업무 목표, 범위 및 기준설정 86
2. 계획 및 리스크 평가-사전조사 88
3. 리스크 기반 감사계획 91
4. 내부감사자원관리 및 배분 93
5. 감사업무수행프로그램(WORK PROGRAM) 96
6. 감독 97
7. 감사조서, 종료회의 및 스태프평가 99
8. 고객과의 소통 99
9. 이사회 및 최고경영진에 보고하기 100
10. 권고사항 102
11. 보고기준 102
12. 보고서 승인 및 배포 107
13. 경영진의 응답 획득-종료회의 109
14. 결과보고 109
15. 감사업무 대응 모니터링 111

CHAPTER 3 부정위험 및 통제

1. 부정행위 158
2. 부정행위의 발생원인 158
3. 부정의 사례 159
4. 부정예방 또는 저지요소-COSO의 부정방지 프로그램의 통제요소 159
5. 내부감사인의 역할 160
6. 부정위험 및 위법행위위험의 평가 및 보고 161
7. 부정의 종류 161
8. 부정징후의 구분 161
9. 부정징후 사례 161
10. 부정적발 162
11. 부정조사, 보고, 해결 및 전달에 관련된 책임 163
12. 부정과 관련된 감사절차 164
모의고사 187
해답 및 해설 219

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